Page 158 - informe integrado de gestion 2025
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procesos de investigación rigurosos y la toma de decisiones contundentes frente a
hechos que afecten los principios y la transparencia de la compañía.
3.3.7 Estado cumplimiento normas de derechos de autor
La Compañía mantiene un compromiso riguroso con los derechos de autor, siguiendo los
lineamientos de la Ley 603 de 2000. Contamos con licencias legales para la totalidad del
software en uso, lo cual es verificado mediante procesos continuos de auditoría e
inspección técnica de nuestros activos tecnológicos. Este control garantiza que el uso de
la propiedad intelectual se ajuste plenamente al marco legal vigente.
La certificación que acredita este cumplimiento se encuentra disponible en la sección de
anexos.
3.3.8 Acontecimientos relevantes acaecidos después del ejercicio
Finalizado el año 2025, no se presentaron acontecimientos importantes que impacten el
ejercicio.
3.3.9 Operaciones celebradas con los socios y administradores
Con el accionista Municipio de Pereira, Energía de Pereira suscribió los siguientes
contratos o convenios en el periodo 2025:
• En el mes de marzo de 2025, se perfeccionó el contrato 2043-2025 con vigencia
desde el 01 de marzo hasta el al 31 de diciembre de 2025 con el objeto de
suministrar la energía eléctrica con destino a atender la demanda de alumbrado
público en el municipio de Pereira y el corregimiento de Puerto Caldas.
• En el mes de mayo de 2025, suscribimos el contrato 3471-2025 el cual tuvo por
objeto “Prestación de servicios en la recepción de las facturas y recaudo de
dineros por concepto de todos los pagos parametrizados con código de barras a
favor del municipio de Pereira, a través de los centros de recaudo dispuestos por
el contratista en la ciudad”
• Posteriormente, en el mes de diciembre de 2025 se suscribió el contrato 4867-
2025 teniendo por objeto el “suministro de energía eléctrica con destino a atender
la demanda de alumbrado público en el municipio de Pereira y el corregimiento
de puerto caldas desde el 01 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2032”.
3.4 Gestión auditoría interna
A continuación, damos cuenta de las principales actividades desarrolladas, los resultados
obtenidos y los avances alcanzados durante el periodo gracias a la gestión de Control
Interno, en cumplimiento del rol estratégico como instancia de aseguramiento,
acompañamiento y mejora continua dentro de la Organización.
A lo largo del año, la gestión de Control Interno se orientó al fortalecimiento del sistema
de control, la gestión de riesgos, el seguimiento a los planes de mejoramiento, la gestión
de activos y la promoción de una cultura organizacional basada en la transparencia, la
eficiencia operativa y el cumplimiento normativo. Estas acciones se desarrollaron en

